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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4337 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 INTERNET FIBRA PARA A SECRETARIA CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019 50,56 404,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 INTERNET FIBRA PARA A SECRETARIA CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019 404,48
27/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 131/47197; 50,56
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4337/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000562 50,56
23/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 132/49066; 50,56
05/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2023 - REF. MAIO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 50,56
22/06/2023 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº 133/50936; 50,56
05/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2023 - REF. JUNHO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 50,56
27/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 134/52806; 50,56
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2023 - REF. JULHO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 50,56
25/08/2023 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº 135/54682; 50,56
05/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2023 - REF. AGOSTO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 50,56
02/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 136/56573; 50,56
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4337/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007855 50,56
30/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 137/58465; 50,56
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4337/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007858 50,56
24/11/2023 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 138/60366; 50,56
05/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 138/60366; 50,56
TOTAL 404,48 404,48 404,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.