Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2023 |
INTERNET FIBRA PARA A SECRETARIA CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019 |
404,48 |
|
|
27/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 131/47197; |
|
50,56 |
|
03/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4337/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000562 |
|
|
50,56 |
23/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 132/49066; |
|
50,56 |
|
05/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2023 - REF. MAIO/2023
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
|
|
50,56 |
22/06/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 133/50936; |
|
50,56 |
|
05/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2023 - REF. JUNHO/2023
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
|
|
50,56 |
27/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 134/52806; |
|
50,56 |
|
03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2023 - REF. JULHO/2023
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
|
|
50,56 |
25/08/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 135/54682; |
|
50,56 |
|
05/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2023 - REF. AGOSTO/2023
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
|
|
50,56 |
02/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 136/56573; |
|
50,56 |
|
04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4337/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007855 |
|
|
50,56 |
30/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 137/58465; |
|
50,56 |
|
01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4337/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007858 |
|
|
50,56 |
24/11/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 138/60366; |
|
50,56 |
|
05/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 138/60366; |
|
|
50,56 |
TOTAL |
404,48 |
404,48 |
404,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.