Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2023 |
INTERNET FIBRA PARA O ESF DR GERARDO BARBOZA CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019 |
1.759,20 |
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27/04/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REF NF 47196 |
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219,90 |
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04/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,90 |
23/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 132/49065; |
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62,89 |
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23/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 132/49065; |
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219,90 |
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05/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,90 |
05/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
29/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 133/50935; |
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219,90 |
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05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,90 |
27/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 134/52805; |
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219,90 |
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03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,90 |
25/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 135/00054681; |
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219,90 |
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04/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,90 |
02/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 136/56572; |
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219,90 |
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05/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,90 |
30/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 137/58464; |
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219,90 |
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01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,90 |
24/11/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. NF 60365 |
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157,01 |
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05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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157,01 |
TOTAL |
1.759,20 |
1.759,20 |
1.759,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.