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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4338 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 INTERNET FIBRA PARA O ESF DR GERARDO BARBOZA CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019 219,90 1.759,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 INTERNET FIBRA PARA O ESF DR GERARDO BARBOZA CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019 1.759,20
27/04/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REF NF 47196 219,90
04/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 219,90
23/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 132/49065; 62,89
23/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 132/49065; 219,90
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 219,90
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
29/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 133/50935; 219,90
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 219,90
27/07/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 134/52805; 219,90
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 219,90
25/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 135/00054681; 219,90
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 219,90
02/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 136/56572; 219,90
05/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 219,90
30/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 137/58464; 219,90
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 219,90
24/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. NF 60365 157,01
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 157,01
TOTAL 1.759,20 1.759,20 1.759,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.