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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4453 Data de lançamento: 12/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (DN) 400mm, CLASSE PA-3,(MF), 1000mm DE COMPRIMENTO 20 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (DN) 600mm, CLASSE PA-3, (MF), 1000mm DE COMPRIMENTO PARA REPAROS EM BUEIROS NAS COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO, MANGUEIRÃO,PRATINHA E DEPÓSITO. 0,00 10.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2023 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (DN) 400mm, CLASSE PA-3,(MF), 1000mm DE COMPRIMENTO 20 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (DN) 600mm, CLASSE PA-3, (MF), 1000mm DE COMPRIMENTO PARA REPAROS EM BUEIROS NAS COMUNIDADES DE SÃO LOURENÇO, MANGUEIRÃO,PRATINHA E DEPÓSITO. 10.580,00
13/04/2023 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/13610; 10.580,00
04/05/2023 Pagamento de Empenho 4453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.580,00
TOTAL 10.580,00 10.580,00 10.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.