MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
05 DIÁRIAS A BRASÍLIA PARA A SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 24/04 A 28/04/2023 PARA ACOMPANHAR O LEGISLATIVO NA MARCHA DOS VEREADORES.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
05 DIÁRIAS A BRASÍLIA PARA A SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 24/04 A 28/04/2023 PARA ACOMPANHAR O LEGISLATIVO NA MARCHA DOS VEREADORES.
3.000,00
17/04/2023
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
3.000,00
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2023
SIMONARA COPINI PASTORIO - 2101
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.