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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4703 Data de lançamento: 26/04/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA ABRIL 2023 8.250,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2023 ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA ABRIL 2023 8.250,15
26/04/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE ABRIL 2023 8.250,15
27/04/2023 Pagamento de Empenho 4703/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.250,15
TOTAL 8.250,15 8.250,15 8.250,15
SALDO A PAGAR 0,00