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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4895 Data de lançamento: 26/04/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 27/04/23 TRANSPORTE DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO NO COMAJA. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2023 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 27/04/23 TRANSPORTE DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO NO COMAJA. 60,00
27/04/2023 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 427675 60,00
09/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2023 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.