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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4905 Data de lançamento: 26/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: CONSÓRICO COMAJA- CONSULTAS E EXAMES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVEROS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. 500.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2023 REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVEROS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. 500.000,00
26/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Recibo Nº 3292; 128.346,57
20/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 3292; REF MAIO/2023 128.346,57
26/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Recibo Nº 3321; 131.060,05
19/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2023 131.060,05
27/07/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Recibo Nº 3350; 146.015,15
29/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 94.578,23
01/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4905/2023 - REF. JULHO/2023 RECIBO 3350 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 146.015,15
21/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4905/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 94.578,23
TOTAL 500.000,00 500.000,00 500.000,00
SALDO A PAGAR 0,00