Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FATIMA TERESINHA DRESCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4932 |
Data de lançamento: |
26/04/2023 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A CARAZINHO DIA 26/04/23 PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR MENOR EM EXAME CONFORME OCORRÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2023 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A CARAZINHO DIA 26/04/23 PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR MENOR EM EXAME CONFORME OCORRÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL. |
60,00 |
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27/04/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 4016 |
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60,00 |
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09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2023
FATIMA TERESINHA DRESCH - 86133 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.