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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4971 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. 5.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. 5.600,00
28/04/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CFM, OFICIO 24/2023 SMS Conforme Nota Fiscal Nº E/777; 5.600,00
15/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2023 COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 5.600,00
TOTAL 5.600,00 5.600,00 5.600,00
SALDO A PAGAR 0,00