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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4998 Data de lançamento: 02/05/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: SERVIÇO DE SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL DE RUA. 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2023 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL DE RUA. 1.680,00
02/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/145; 1.680,00
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2023 JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME - 89667 1.680,00
TOTAL 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 0,00