Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2023 |
PP 21/2022
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
80.000,00 |
|
|
| 02/05/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 100/2588; |
|
4.173,65 |
|
| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 100/2588; |
|
|
4.173,65 |
| 01/06/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 100/2661; |
|
39.248,83 |
|
| 13/06/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 100/2728; |
|
1.933,30 |
|
| 23/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 100/2728; |
|
|
1.933,30 |
| 26/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 100/2661; |
|
|
39.248,83 |
| 01/08/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 100/2881; |
|
34.644,22 |
|
| 29/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5016/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
34.644,22 |
| TOTAL |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |