| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5073 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS MAIO 2023 | 4.703,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS MAIO 2023 | 4.703,37 | ||
| 04/05/2023 | liquidado cfe férias mês de maio 2023 | 4.703,37 | ||
| 04/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 813,88 | ||
| 04/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 831,36 | ||
| 04/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 1.936,74 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 5073/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.121,39 | ||
| TOTAL | 4.703,37 | 4.703,37 | 4.703,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 04/05/2023 | 813,88 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 04/05/2023 | 831,36 | Lançada | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE | 04/05/2023 | 1.936,74 | Lançada | |
| TOTAL | 3.581,98 |