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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RENAN NUNES TOLEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5124 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
04 DIÁRIAS "B" 22 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 1.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 04 DIÁRIAS "B" 22 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 1.920,00
08/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.920,00
16/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5124/2023 RENAN NUNES TOLEDO - 87956 1.920,00
TOTAL 1.920,00 1.920,00 1.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.