| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO MAZZUTTI |
| Número do empenho: | 5163 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº219/2023. | 25.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº219/2023. | 25.775,00 | ||
| 10/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº E/15; | 25.775,00 | ||
| 23/05/2023 | Pagamento de Empenho 5163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.775,00 | ||
| TOTAL | 25.775,00 | 25.775,00 | 25.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||