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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5316 Data de lançamento: 12/05/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ACOLHIMENTO DO IDOSO ELI BRUM DE CAMARGO NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, CFE CONTRATO Nº223/2023 0,00 11.564,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2023 ACOLHIMENTO DO IDOSO ELI BRUM DE CAMARGO NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, CFE CONTRATO Nº223/2023 11.564,00
24/05/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/54; 1.652,00
30/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2023 - REF. NF 54 CASA DE AMPARO NAVEGANTES - 88298 1.652,00
29/06/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 55; 1.652,00
07/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 55 1.652,00
02/08/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 58; 1.652,00
23/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5316/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.652,00
25/10/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 65 1.980,10
17/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RE F NF 65 1.980,10
24/11/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 66; 2.002,00
05/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 66; 2.002,00
14/12/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 68; 2.002,00
14/12/2023 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -623,90
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 68; 2.002,00
TOTAL 10.940,10 10.940,10 10.940,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.