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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5323 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
04 PNEUS NOVOS 19.5X24 NO MÍNIMO 12 LONAS (R4) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 104, 105. 14.712,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 04 PNEUS NOVOS 19.5X24 NO MÍNIMO 12 LONAS (R4) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 104, 105. 14.712,00
25/05/2023 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 4/15707; 14.712,00
25/05/2023 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 4/15707; 14.712,00
25/05/2023 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5323/2023, 91027 - CV TYRES EIRELI 176,54
25/05/2023 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -14.712,00
19/06/2023 Pagamento de Empenho 5323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.535,46
TOTAL 14.712,00 14.712,00 14.712,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25/05/2023 176,54 Lançada
TOTAL   176,54