Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJET |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5335 |
Data de lançamento: |
15/05/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO JACUÍ, CFE CONTRATO Nº229/2023. |
0,00 |
59.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2023 |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO JACUÍ, CFE CONTRATO Nº229/2023. |
59.900,00 |
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17/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 106; |
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17.608,80 |
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23/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 106; |
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17.608,80 |
18/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 146; |
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17.970,00 |
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29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 146; |
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17.970,00 |
27/12/2024 |
Anulado conforme Termo de Supressão Contratual. |
-24.321,20 |
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TOTAL |
35.578,80 |
35.578,80 |
35.578,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.