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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON SONDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5352 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 22.434,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 22.434,58
15/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/550; 1/559; 1/549; 1/558; 1/560; 22.434,58
01/06/2023 NF 550,558 CANCELADAS -9.583,45
01/06/2023 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -9.583,45
14/06/2023 Pagamento de Empenho 5352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.851,13
TOTAL 12.851,13 12.851,13 12.851,13
SALDO A PAGAR 0,00