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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5372 Data de lançamento: 16/05/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ACHOLHIMENTO DA IDOSA CAMILA BRAUM CONFORME CONTRATO Nº332/2022 0,00 5.062,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2023 ACHOLHIMENTO DA IDOSA CAMILA BRAUM CONFORME CONTRATO Nº332/2022 5.062,91
17/05/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 1.302,00
29/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.302,00
19/06/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 1.320,00
06/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.320,00
19/07/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 2.440,91
19/07/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 1.320,00
19/07/2023 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE[ -2.440,91
21/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.320,00
29/08/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 1.120,91
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.120,91
TOTAL 5.062,91 5.062,91 5.062,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.