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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5374 Data de lançamento: 16/05/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE MONTAGEM DE FOOD TRUCKS 2.000,00 2.000,00
1.00 MONTAGEM ESTRUTURA ELÉTRICA 500,00 500,00
1.00 LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS 1.800,00 1.800,00
1.00 E SONORIZAÇÃO AMBIENTE PARA O EVENTO DE CORRIDA DE KART NO MUNICÍPIO. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2023 SERVIÇOS DE MONTAGEM DE FOOD TRUCKS MONTAGEM ESTRUTURA ELÉTRICA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E SONORIZAÇÃO AMBIENTE PARA O EVENTO DE CORRIDA DE KART NO MUNICÍPIO. 5.000,00
19/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/2; 5.000,00
26/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5374/2023 MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA - 88635 5.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00