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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5394 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 3.963,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 3.963,75
07/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/71069; 3.963,75
26/06/2023 Pagamento de Empenho 5394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.963,75
TOTAL 3.963,75 3.963,75 3.963,75
SALDO A PAGAR 0,00