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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5464 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5394 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 75,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5394 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 75,95
07/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 01/71069; 75,95
26/06/2023 Pagamento de Empenho 5464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 75,95
TOTAL 75,95 75,95 75,95
SALDO A PAGAR 0,00