Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2023 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº358/2022. |
2.900,00 |
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31/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13492; |
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290,00 |
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15/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. JANEIRO/2023 NF 13492
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 84910 |
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290,00 |
28/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13710; |
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290,00 |
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21/03/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902621
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. NF 13710
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 84910 |
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290,00 |
30/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 80 |
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290,00 |
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24/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 80
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290,00 |
03/05/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 384; |
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290,00 |
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17/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 384; |
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290,00 |
30/05/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 610; |
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290,00 |
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29/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 55; |
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290,00 |
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30/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 610; |
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290,00 |
21/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/24247; |
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290,00 |
31/07/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1137; |
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290,00 |
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22/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1137; |
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290,00 |
30/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1390; |
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290,00 |
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25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1390; |
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290,00 |
02/10/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1659; |
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290,00 |
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30/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1940; |
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290,00 |
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31/10/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 84910 |
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290,00 |
21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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290,00 |
TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.