Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2023 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº358/2022. |
2.900,00 |
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| 31/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13492; |
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290,00 |
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| 15/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. JANEIRO/2023 NF 13492
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 84910 |
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290,00 |
| 28/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13710; |
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290,00 |
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| 21/03/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902621
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. NF 13710
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 84910 |
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290,00 |
| 30/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 80 |
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290,00 |
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| 24/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 80
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290,00 |
| 03/05/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 384; |
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290,00 |
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| 17/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 384; |
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290,00 |
| 30/05/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 610; |
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290,00 |
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| 29/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 55; |
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290,00 |
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| 30/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 610; |
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290,00 |
| 21/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/24247; |
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290,00 |
| 31/07/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1137; |
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290,00 |
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| 22/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1137; |
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290,00 |
| 30/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1390; |
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290,00 |
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| 25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1390; |
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290,00 |
| 02/10/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1659; |
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290,00 |
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| 30/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1940; |
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290,00 |
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| 31/10/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 84910 |
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290,00 |
| 21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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290,00 |
| TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |