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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5501 Data de lançamento: 24/05/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEUS 12-16,5 PARA USO DIANTEIRO, CLASSIFICAÇÃO R4 10 LONAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº132,106. 1.031,99 4.127,96
6.00 PNEU 1400-24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº131 2.799,99 16.799,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2023 PNEUS 12-16,5 PARA USO DIANTEIRO, CLASSIFICAÇÃO R4 10 LONAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº132,106. PNEU 1400-24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº131 20.927,90
07/06/2023 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/5333; 20.927,90
03/07/2023 Pagamento de Empenho 5501/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.927,90
TOTAL 20.927,90 20.927,90 20.927,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.