| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 571 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | CARVAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA O RODEIO DO GAN SEPÉ TIARAJU. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA O RODEIO DO GAN SEPÉ TIARAJU. | 40,00 | ||
| 17/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/44844202; | 40,00 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 571/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||