Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2023 |
7.011,64 |
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| 25/05/2023 |
liquidado cfe folha maio/2023 |
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7.011,64 |
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| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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282,00 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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412,62 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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574,22 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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841,40 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.745,93 |
| 29/05/2023 |
Pagamento de Empenho 5771/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.155,47 |
| TOTAL |
7.011,64 |
7.011,64 |
7.011,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |