Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2023 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. |
1.800,00 |
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| 17/01/2023 |
Conforme Fatura Nº 13575; |
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180,00 |
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| 08/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO 2023
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180,00 |
| 17/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 13859; |
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322,20 |
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| 07/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 580/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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322,20 |
| 20/03/2023 |
Conforme Fatura Nº 14149; |
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180,00 |
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| 17/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 580/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 17/05/2023 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 14698; |
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180,00 |
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| 23/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 14698; |
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180,00 |
| 19/06/2023 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 15012; |
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180,00 |
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| 30/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2080; |
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180,00 |
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| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 15012; |
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180,00 |
| 18/07/2023 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 15271; |
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180,00 |
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| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme Fatura Nº 15530; |
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180,00 |
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| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 15271; |
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180,00 |
| 12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 580/2023 - REF. AGOSTO/2023
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
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180,00 |
| 19/09/2023 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 15751; |
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180,00 |
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| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 15751; |
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180,00 |
| 17/10/2023 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 15980; |
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180,00 |
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| 17/10/2023 |
liquidado indevidamente |
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-180,00 |
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| 17/11/2023 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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37,80 |
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| 21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 15980; |
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180,00 |
| 24/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 580/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37,80 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |