| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LINCK MAQUINAS SA |
| Número do empenho: | 5807 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CFE CONTRATO Nº230/2023. | 20.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CFE CONTRATO Nº230/2023. | 20.370,00 | ||
| 01/06/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/14322; | 20.370,00 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Empenho 5807/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.370,00 | ||
| TOTAL | 20.370,00 | 20.370,00 | 20.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||