Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2023 |
SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA IDOSA NATALINA BRUM CAMARGO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 CFE CONTRATO Nº220/2023. |
12.824,00 |
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31/05/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 801 |
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12.824,00 |
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31/05/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REF NF 801 |
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1.603,00 |
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31/05/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-12.824,00 |
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06/06/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 808 |
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1.625,16 |
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07/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.603,00 |
21/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.625,16 |
07/07/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/819; |
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1.625,16 |
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19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.625,16 |
15/08/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
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1.625,16 |
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29/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.625,16 |
27/09/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 843; 845; |
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2.640,00 |
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29/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.640,00 |
01/11/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 859 |
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1.320,00 |
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01/11/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-1.065,52 |
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16/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.320,00 |
04/12/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 86 |
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1.320,00 |
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14/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.320,00 |
TOTAL |
11.758,48 |
11.758,48 |
11.758,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.