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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6023 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2023 LINHA 16 REFERENTE 23 VIAGENS 12.485,25 12.485,25
1.00 LINHA 26 REFERENTE 22 VIAGENS. 13.250,38 13.250,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2023 LINHA 16 REFERENTE 23 VIAGENS LINHA 26 REFERENTE 22 VIAGENS. 25.735,63
01/06/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/248; E/247; 25.735,63
20/06/2023 Pagamento de Empenho 6023/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.735,63
TOTAL 25.735,63 25.735,63 25.735,63
SALDO A PAGAR 0,00