| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2023 LINHA 16 REFERENTE 23 VIAGENS | 12.485,25 | 12.485,25 |
| 1.00 | LINHA 26 REFERENTE 22 VIAGENS. | 13.250,38 | 13.250,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2023 LINHA 16 REFERENTE 23 VIAGENS LINHA 26 REFERENTE 22 VIAGENS. | 25.735,63 | ||
| 01/06/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/248; E/247; | 25.735,63 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 6023/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.735,63 | ||
| TOTAL | 25.735,63 | 25.735,63 | 25.735,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||