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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6029 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 19 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE MAIO/2023. 14.361,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 19 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE MAIO/2023. 14.361,49
01/06/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/68; 14.361,49
19/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6029/2023 TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME - 89769 14.361,49
TOTAL 14.361,49 14.361,49 14.361,49
SALDO A PAGAR 0,00