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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSELI CARMINHA VIZZOTO GOMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6043 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CAMPO BOM DIA 03/06/23 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DO SAMU. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CAMPO BOM DIA 03/06/23 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DO SAMU. 150,00
02/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 29414 150,00
26/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6043/2023 ROSELI CARMINHA VIZZOTO GOMES - 62694 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00