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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6062 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 11 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE MAIO/2023. 8.081,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 11 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE MAIO/2023. 8.081,39
02/06/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/17; 8.081,39
26/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6062/2023 KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES - 90251 8.081,39
TOTAL 8.081,39 8.081,39 8.081,39
SALDO A PAGAR 0,00