Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2023 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS “A”, “B” E “E”, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº263/2023. |
16.185,00 |
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19/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/905; |
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3.426,00 |
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28/07/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211050
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6076/2023 - REF. NF 905
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 91926 |
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3.426,00 |
01/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1077; |
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3.434,00 |
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21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6076/2023 - REF. NF 1077
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 91926 |
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3.434,00 |
28/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1107; |
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2.985,00 |
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19/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1107; |
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2.985,00 |
02/10/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1176; |
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3.633,00 |
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20/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1176; |
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3.633,00 |
01/11/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1247; |
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2.439,00 |
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20/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6076/2023
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 91926 |
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2.439,00 |
01/12/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1571 |
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268,00 |
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19/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6076/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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268,00 |
TOTAL |
16.185,00 |
16.185,00 |
16.185,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.