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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CTTR – COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6076 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS “A”, “B” E “E”, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº263/2023. 0,00 16.185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS “A”, “B” E “E”, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº263/2023. 16.185,00
19/07/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/905; 3.426,00
28/07/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211050 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6076/2023 - REF. NF 905 CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 91926 3.426,00
01/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/1077; 3.434,00
21/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6076/2023 - REF. NF 1077 CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 91926 3.434,00
28/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1107; 2.985,00
19/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1107; 2.985,00
02/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1176; 3.633,00
20/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1176; 3.633,00
01/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/1247; 2.439,00
20/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6076/2023 CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 91926 2.439,00
01/12/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1571 268,00
19/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6076/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 268,00
TOTAL 16.185,00 16.185,00 16.185,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.