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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6110 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: FILTROS P/ VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº180. 426,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº180. 426,35
13/06/2023 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 3/32571; 426,35
04/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2023 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 89974 426,35
TOTAL 426,35 426,35 426,35
SALDO A PAGAR 0,00