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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KARLA DEBIASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6167 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
05 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 12,13,14,15,16/06/2023 PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HEMOPASSO SOBRE COLETA DE SANGUE. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 05 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 12,13,14,15,16/06/2023 PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HEMOPASSO SOBRE COLETA DE SANGUE. 300,00
13/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 300,00
29/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6167/2023 KARLA DEBIASI - 83646 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.