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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6213 Data de lançamento: 13/06/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANTAMENTO JUNHO DE 2023 16.711,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2023 VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANTAMENTO JUNHO DE 2023 16.711,71
13/06/2023 LIQUIDADO CFE 15ª JUNHO 2023 16.711,71
14/06/2023 Pagamento de Empenho 6213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.711,71
TOTAL 16.711,71 16.711,71 16.711,71
SALDO A PAGAR 0,00