| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6216 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANTAMENTO JUNHO DE 2023 | 2.781,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANTAMENTO JUNHO DE 2023 | 2.781,16 | ||
| 13/06/2023 | LIQUIDADO CFE 15ª JUNHO 2023 | 2.781,16 | ||
| 14/06/2023 | Pagamento de Empenho 6216/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.781,16 | ||
| TOTAL | 2.781,16 | 2.781,16 | 2.781,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||