| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIGNOR USINADOS LTDA |
| Número do empenho: | 622 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE REFERENTE TRANSPORTE DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. | 3.871,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | FRETE REFERENTE TRANSPORTE DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. | 3.871,80 | ||
| 19/01/2023 | Conforme DANFE Nº 01/2584; 01/2585; | 3.871,80 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Empenho 622/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.871,80 | ||
| TOTAL | 3.871,80 | 3.871,80 | 3.871,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||