| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 6276 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS AUTÔNOMOS MÊS DE MAIO/2023 | 2.401,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | INSS AUTÔNOMOS MÊS DE MAIO/2023 | 2.401,20 | ||
| 13/06/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2.401,20 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 6276/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.401,20 | ||
| TOTAL | 2.401,20 | 2.401,20 | 2.401,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||