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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6405 Data de lançamento: 14/06/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DN 300mm, PS-2,MACHO FEMEA, 1000mm DE COMPRIMENTO . 30 TTUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 500mm, PA-3, MACHO FEMEA, 1000mm DE COMPRIMENTO PARA REPAROS NAS VIAS MUNICIPAIS. 0,00 7.075,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2023 35 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DN 300mm, PS-2,MACHO FEMEA, 1000mm DE COMPRIMENTO . 30 TTUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 500mm, PA-3, MACHO FEMEA, 1000mm DE COMPRIMENTO PARA REPAROS NAS VIAS MUNICIPAIS. 7.075,00
06/07/2023 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 2982; 7.075,00
27/07/2023 Pagamento de Empenho 6405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.075,00
TOTAL 7.075,00 7.075,00 7.075,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.