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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GDN NOSSA RADIO FM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6422 Data de lançamento: 15/06/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIVULGAÇÃO DE CARNAVAL DE RUA DO MUNICÍPIO. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2023 DIVULGAÇÃO DE CARNAVAL DE RUA DO MUNICÍPIO. 500,00
16/06/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº U/734; 500,00
07/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6422/2023 GDN NOSSA RADIO FM LTDA - 91913 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00