| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 67 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.093,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.093,84 | ||
| 06/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/11383; 1/11387; | 1.093,84 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Empenho 67/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.093,84 | ||
| TOTAL | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||