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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 693 Data de lançamento: 19/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA EDUCACIONAL NO QUE SE REFERE A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS DO MEC E CAPACITAÇÕES TÉCNICAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS ESCOLARES, CFE CONTRATO Nº12/2023. 0,00 9.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2023 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA EDUCACIONAL NO QUE SE REFERE A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS DO MEC E CAPACITAÇÕES TÉCNICAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS ESCOLARES, CFE CONTRATO Nº12/2023. 9.300,00
02/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/96; 775,00
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2023 - REF. JANEIRO/2023 NF 96 SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA - 86164 775,00
28/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/175; 775,00
16/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 NF 175 SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA - 86164 775,00
06/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 334; 775,00
02/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 420; 775,00
03/05/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001422 REF MARÇO 2023 775,00
23/05/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001428 Conforme Nota Fiscal Nº 420; 775,00
02/06/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 575; 775,00
14/06/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001431 Conforme Nota Fiscal Nº 575; 775,00
03/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 669; 775,00
31/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 669 775,00
02/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 827; 775,00
22/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 827; 775,00
06/09/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 912; 775,00
04/10/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 1075; . 775,00
05/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 912; 775,00
25/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1075; 775,00
06/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 1168; 775,00
14/11/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001467 Conforme Nota Fiscal Nº 1168; 775,00
30/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/1333; 775,00
05/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA - 86164 775,00
12/12/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 1362; 775,00
14/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1362; 775,00
TOTAL 9.300,00 9.300,00 9.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.