Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LEANDRO ALEXANDRE ZANOELO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7077 |
Data de lançamento: |
30/06/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
1.888,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2023 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. |
1.888,50 |
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03/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/72; |
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1.888,50 |
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03/07/2023 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7077/2023, 79697 - LEANDRO ALEXANDRE ZANOELO |
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207,74 |
16/08/2023 |
Pagamento de Empenho 7077/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.680,76 |
TOTAL |
1.888,50 |
1.888,50 |
1.888,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
03/07/2023 |
207,74 |
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Lançada |
TOTAL |
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207,74 |
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