Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
RECARGAS DE OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DOMICILIARES E PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
10.000,00 |
|
|
| 04/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24295; |
|
828,00 |
|
| 11/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 5/10786; |
|
482,00 |
|
| 18/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10834; |
|
684,00 |
|
| 25/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10898; |
|
342,00 |
|
| 27/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 5/10786; |
|
|
482,00 |
| 27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7104/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
828,00 |
| 01/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10949; |
|
331,00 |
|
| 10/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/11020; |
|
180,00 |
|
| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 5/11074; |
|
306,00 |
|
| 15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10834; |
|
|
684,00 |
| 16/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10898; |
|
|
342,00 |
| 22/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10949; |
|
|
331,00 |
| 25/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11132; |
|
432,00 |
|
| 29/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11179; . |
|
684,00 |
|
| 04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7104/2023 - REF.NF 11020
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
|
|
180,00 |
| 05/09/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11237; |
|
216,00 |
|
| 11/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7104/2023 - REF. DANFE 11074
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
|
|
306,00 |
| 12/09/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11286; |
|
270,00 |
|
| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11132; |
|
|
432,00 |
| 19/09/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11348; |
|
672,00 |
|
| 22/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11179; . |
|
|
684,00 |
| 29/09/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11392; |
|
370,00 |
|
| 29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11237; |
|
|
216,00 |
| 04/10/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11461; |
|
774,00 |
|
| 04/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11348; |
|
|
672,00 |
| 04/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11286; |
|
|
270,00 |
| 10/10/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11522; |
|
381,00 |
|
| 18/10/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11574; |
|
748,00 |
|
| 23/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11461; |
|
|
774,00 |
| 23/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11392; |
|
|
370,00 |
| 30/10/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11690; 5/11682; 5/11630; 5/11620; |
|
2.181,00 |
|
| 01/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11574; |
|
|
748,00 |
| 01/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11522; |
|
|
381,00 |
| 17/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11690; 5/11682; 5/11630; 5/11620; |
|
|
2.181,00 |
| 27/12/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-119,00 |
|
|
| TOTAL |
9.881,00 |
9.881,00 |
9.881,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |