Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7190 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN 1000mm, CLASSE PA-3, MF E 1000mm DE COMPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
0,00 |
8.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2023 |
15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN 1000mm, CLASSE PA-3, MF E 1000mm DE COMPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
8.250,00 |
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12/07/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 1/13916; |
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8.250,00 |
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27/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2023
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA - 79833 |
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8.250,00 |
TOTAL |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.