Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOSE ALVORI DOS SANTOS MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7234 |
Data de lançamento: |
06/07/2023 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ERECHIM DIA 06/07/23 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR COMPRIR ORDEM JUDICIAL, CFE ANEXO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2023 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ERECHIM DIA 06/07/23 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR COMPRIR ORDEM JUDICIAL, CFE ANEXO. |
150,00 |
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06/07/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 86423 |
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150,00 |
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20/07/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7234/2023
JOSE ALVORI DOS SANTOS MORAES - 51508 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.