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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7241 Data de lançamento: 06/07/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: CÓPIAS DE CHAVES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM DE RETORNO DE VIAGEM DE BRASÍLIA DIA 06/07/23 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2023 01 DIÁRIA "B" VIAGEM DE RETORNO DE VIAGEM DE BRASÍLIA DIA 06/07/23 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. 150,00
07/07/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 32713 150,00
21/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7241/2023 MARILEISA VALANDRO - 50801 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.