Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2023 |
CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2023. |
81.892,20 |
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| 09/02/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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6.824,35 |
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| 14/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 726/2023 - REF. JANEIRO/2023
EMATER RS - 14 |
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6.824,35 |
| 07/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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6.824,35 |
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| 10/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO 2023
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6.824,35 |
| 06/04/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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6.824,35 |
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| 11/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO 2023
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6.824,35 |
| 03/05/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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7.219,13 |
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| 08/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF ABRIL 2023
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7.219,13 |
| 06/06/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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7.219,13 |
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| 16/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MAIO 2023
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7.219,13 |
| 04/07/2023 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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7.219,13 |
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| 06/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JUNHO 2023
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7.219,13 |
| 01/08/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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7.219,13 |
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| 04/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JULHO 2023
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7.219,13 |
| 05/09/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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7.219,13 |
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| 11/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref agosto 2023
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7.219,13 |
| 03/10/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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7.219,13 |
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| 06/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF SETEMBRO 2023
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7.219,13 |
| 07/11/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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7.219,13 |
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| 13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref outubro 2023
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7.219,13 |
| 05/12/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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7.219,13 |
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| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NOVEMBRO 2023
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7.219,13 |
| 29/12/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
3.666,11 |
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| 29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 726/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
EMATER RS - 14 |
|
|
3.666,11 |
| TOTAL |
81.892,20 |
81.892,20 |
81.892,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |